2023年度湘潭市公共资源交易中心部门决算
目 录
2023年度财政拨款支出年初预算数为1,684.35万元,支出决算数为1,657.38万元
第一部分 湘潭市公共资源交易中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湘潭市公共资源交易中心概况
一、部门职责
(一)贯彻实施公共资源交易相关法律、法规和政策,负责为公共资源交易相关市场主体、社会公众、行政监督管理部门等提供综合服务。
(二)负责公共资源交易平台建设、管理、运行、维护。
(三)根据授权组织公共资源交易活动。提供交易活动所必需的场所、设施和服务。承担提供专家抽取服务工作。为相关行政监督管理部门核验交易主体的资质提供服务。提供交易活动见证服务。
(四)承担全市公共资源交易领域数据统计工作;根据统计部门授权,具体承办对外发布公共资源交易数据和交易形势分析报告;开展交易数据研判、综合利用和风险监测预警,为市场主体、社会公众和行政监督管理部门提供信息服务;发挥交易大数据职能,为宏观经济决策负责提供参考。
(五)经委托代收、代退和管理法定交易保证金。
(六)执行各类公共资源交易流程、操作规程和现场管理制度,维护交易现场秩序,将公共资源交易活动中发现的各类违规违纪行为按程序交由相关行政监督管理部门或纪检监察部门处理,协助查处公共资源交易活动中的违法违纪行为,为行政监督管理部门监督提供必要条件和平台服务。
(七)负责收集、存储和发布各类公共资源交易信息,记录、整理、保存交易过程相关资料,开展数据统计分析、综合利用和交易风险监测预警,为市场主体,社会公众和行政监督管理部门提供信息服务。
(八)承办上级交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
湘潭市公共资源交易中心内设机构包括:
(二)决算单位构成
湘潭市公共资源交易中心无下属单位,因此,湘潭市公共资源交易中心2023年单位决算即湘潭市公共资源交易中心本级。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
公开01表 |
|||||
部门:湘潭市公共资源交易中心 |
金额单位:万元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1657.38 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1655.26 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
64.75 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1.94 |
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
||
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
||
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.18 |
||
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
||
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
||
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
||
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
||
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.09 |
||
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
||
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
27 |
1722.13 |
本年支出合计 |
58 |
1657.46 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
64.67 |
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
30 |
61 |
||||
总计 |
31 |
1722.13 |
总计 |
62 |
1722.13 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门:湘潭市公共资源交易中心 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合计 |
1722.13 |
1657.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64.75 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
1655.26 |
1655.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1653.26 |
1653.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
1116.96 |
1116.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
536.29 |
536.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
1.94 |
1.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
1.94 |
1.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
1.94 |
1.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21299 |
其他城乡社区支出 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
64.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64.75 |
||
22999 |
其他支出 |
64.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64.75 |
||
2299999 |
其他支出 |
64.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64.75 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门:湘潭市公共资源交易中心 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
1657.46 |
1180.16 |
477.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
1655.26 |
1177.96 |
477.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1653.26 |
1175.96 |
477.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
1116.96 |
1095.67 |
21.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
536.29 |
80.29 |
456.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
1.94 |
1.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
1.94 |
1.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
1.94 |
1.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21299 |
其他城乡社区支出 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22999 |
其他支出 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2299999 |
其他支出 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:湘潭市公共资源交易中心 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1657.38 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1655.26 |
1655.26 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1.94 |
1.94 |
0.00 |
0.00 |
||
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
||
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
27 |
1657.38 |
本年支出合计 |
59 |
1657.38 |
1657.38 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
总计 |
32 |
1657.38 |
总计 |
64 |
1657.38 |
1657.38 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:湘潭市公共资源交易中心 |
|
金额单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
本年支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
1657.38 |
1180.08 |
477.30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1655.26 |
1177.96 |
477.30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1653.26 |
1175.96 |
477.30 |
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2010301 |
行政运行 |
1116.96 |
1095.67 |
21.30 |
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2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
536.29 |
80.29 |
456.00 |
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20199 |
其他一般公共服务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
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2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
1.94 |
1.94 |
0.00 |
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20808 |
抚恤 |
1.94 |
1.94 |
0.00 |
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2080801 |
死亡抚恤 |
1.94 |
1.94 |
0.00 |
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212 |
城乡社区支出 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
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21299 |
其他城乡社区支出 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
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2129999 |
其他城乡社区支出 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2023年度收、支总计1,722.13万元。与上一年度相比,收、支总计各减少152.6万元,下降8.14%。主要原因是财政要求压减一般性支出。 二、收入决算情况说明 2023年度收入合计1,722.13万元,其中:财政拨款收入1,657.38万元,占96.24%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入64.75万元,占3.76%。 三、支出决算情况说明 2023年度支出合计1,657.46万元,其中:基本支出1,180.16万元,占71.2%;项目支出477.3万元,占28.8%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2023年度财政拨款收、支总计1,657.38万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少217.35万元,下降11.59%。主要原因是严格执行“过紧日子”,按上级要求压减支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2023年度财政拨款支出1,657.38万元,占本年支出合计的100%。与上一年度相比,财政拨款支出减少217.35万元,下降11.59%。主要是因为严格执行“过紧日子”,按上级要求压减支出。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2023年度财政拨款支出1,657.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1,655.26万元,占99.87%;社会保障和就业支出1.94万元,占0.12%;城乡社区支出0.18万元,占0.01%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 ,完成年初预算的98.4%,其中: 1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项) 年初预算为1,115.35万元,支出决算为1,116.96万元,完成年初预算的100.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中工资调整。 2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项) 年初预算为569万元,支出决算为536.29万元,完成年初预算的94.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是:年底关账部分费用未结算。 3、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项) 年初预算为0万元,支出决算为2万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:市政府窗口单位春节慰问费。 4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 年初预算为0万元,支出决算为1.94万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:退休人员死亡增加抚恤金。 5、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项) 年初预算为0万元,支出决算为0.18万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中增加预算。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2023年度财政拨款基本支出1,180.08万元,其中: 人员经费1,007.24万元,占基本支出的85.35%,主要包括:基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 公用经费172.83万元,占基本支出的14.65%,主要包括:办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.4万元,支出决算为4.25万元,完成预算的45.21%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行“过紧日子”要求,按上级要求压减支出 ,与上年相比减少3.72万元,下降46.68%,下降的主要原因是严格执行“过紧日子”要求,按上级要求压减支出。其中: 因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。 公务接待费支出预算为3万元,支出决算为0.69万元,完成预算的23%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行“过紧日子”要求,按上级要求压减支出 ,与上年相比减少1.56万元,下降69.33%,下降的主要原因是严格执行“过紧日子”要求,按上级要求压减支出。 公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。 公务用车运行维护费支出预算为6.4万元,支出决算为3.56万元,完成预算的55.63%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行“过紧日子”要求,压缩经费 ,与上年相比减少2.17万元,下降37.87%,下降的主要原因是严格执行“过紧日子”要求,压缩经费。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.69万元,占16.24%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.56万元,占83.76%。其中: 1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2023年度无因公出国(境)费支出。 2、公务接待费支出决算为0.69万元,全年共接待来访团组6个、来宾51人次,主要是公共资源交易业务开展发生的接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.56万元,其中:公务用车购置费0万元,严格执行“过紧日子”要求,压缩经费更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.56万元,主要是运行维护支出,截至2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 湘潭市公共资源交易中心2023年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 湘潭市公共资源交易中心2023年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,并已公开空表。 十、关于机关运行经费支出说明 湘潭市公共资源交易中心为财政补助事业单位,未纳入机关运行经费统计范围,无机关运行经费。 十一、一般性支出情况 2023年本部门会议费0万元,我单位2023年度无会议费支出。培训费25.53万元,召开公共资源交易业务培训,人数430人,内容为公共资源交易业务培训;未举办节庆、晚会、赛事等活动,开支0万元。 十二、关于政府采购支出说明 湘潭市公共资源交易中心2023年度政府采购支出总额281.39万元,其中:政府采购货物支出69.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出212.35万元。授予中小企业合同金额208.11万元,占政府采购支出总额的73.96%,其中:授予小微企业合同金额181.21万元,占政府采购支出总额的64.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。 十三、关于国有资产占用情况说明 截至2023年12月31日,湘潭市公共资源交易中心共有车辆2辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。 十四、关于2023年度预算绩效情况说明 (一)绩效管理工作开展情况 (二)部门(单位)整体支出绩效情况 2023年,我中心进一步加强制度建设,提升绩效评价水平。一是以绩效目标为导向,强化收支预算。二是强化责任,明确各个项目责任部门责任人员。三是及时跟踪监控,达到花钱必问效,无效必追责效果。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题用时改进,加强评价结果和项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。 (三)存在的问题及原因分析 第一,目标设定不够细化。 第四部分 名词解释 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第五部分 附件
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